Kaip PVM sąskaitoje faktūrą įtraukti PVM deklaracijoje be PVM

Kaip PVM sąskaitoje faktūrą įtraukti PVM deklaracijoje be PVM

Sąskaita yra patvirtinantis dokumentasnuosavybės teisių į konkretų gaminį perleidimas, taip pat leidžiant atskaityti atitinkamas pridėtinės vertės mokesčio sumas (PVM). Verta paminėti, kad yra tokių prekių, kurių mokesčio tarifas yra 0%. Ir tai neatleidžia įmonės nuo reikalavimo išrašyti sąskaitą faktūrą. Šiuo atveju jis pateikiamas be PVM.

Kaip PVM sąskaitoje faktūrą įtraukti PVM deklaracijoje be PVM

Instrukcijos

1

Sąskaita faktūra išduodama ne vėliau kaip 5dienų nuo darbo atlikimo, nuosavybės teisių perdavimo, paslaugų teikimo ar prekių siuntimo dienos. Ši taisyklė yra reglamentuojama Rusijos Federacijos mokesčių kodekso 168 straipsnio 3 dalyje. Dokumentas parengtas vadovaujantis RK RK 169 straipsnio 5 ir 6 dalimis, kitaip jis nebus priimamas kaip pagrindinis dokumentas rengiant apskaitos dokumentus arba grąžinant PVM.

2

1 eilutėje nurodykite išleidimo numerį, datąsąskaitos faktūros. Dokumento numeravimas yra chronologinis, todėl šią vertę reikia patikrinti iš anksto. 2, 2a, 2b eilutėse yra duomenų apie prekių tiekėją arba pardavėją; 6, 6a, 6b eilutėse - atitinkamai apie klientą arba pirkėją. Tai yra pilnas organizacijos pavadinimas, jo vieta, CPR ir TIN. Jei prekių pristatymas buvo atliktas trečiosios šalies pagalba, nurodykite pavadinimą 3 eilutėje. Arba įdėkite brūkšnelį kitoje byloje.

3

Užpildykite langelius nuo 1 iki 11, atitinkamiparduotos prekės ar paslaugos. Įveskite pavadinimą pirmame stulpelyje, o vienetai (kilogramai, vienetai, matuokliai ir tt) - antrame. 3 skiltyje įrašoma prekių, kurios atitinka sąskaitoje faktūroje nurodytą sąskaitą faktūrą, kiekis arba kiekis.

4

4 punkte nurodykite prekių kainą užatitinkantis pristatymo sutarties matavimo vienetą. Kitas, padauginkite kaina skaičių ir gauti prekių vertė yra nurodomas skiltyje numeriu 5. Jeigu prekės yra akcizines, tinkamas dydis akcizo užpildyti 6 stulpelyje.

5

Septintojoje stulpelyje, atitinkanti mokesčio tarifą,įveskite 0% vertę, jei prekės nėra PVM neapmokestintos arba ranka užrašytos, jei organizacija nėra PVM mokėtojas. 8 stulpelyje turite įrašyti 0 arba įrašyti "be PVM". 9-oje skiltyje nurodykite prekių vertę iš 5 stulpelio. Šioje operacijoje sąskaita faktūra yra užpildyta.